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审计学 (军队文职)最新试题(共500条数据)
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- 下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是()。
- 审计人员审查应付账款时,发现应付某公司账款210万元,账龄已有2年。但通过审阅凭证、询问有关人员,均未能取得证据来证实该项应付账款的存在性。审计人员应:
- 下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:
- 下列属于我国国家审计报告内容的有()。
- 审计人员运用分析方法检查存货的总体合理性时应采用的指标是:
- 在政府采购项目招标投标中,招标人或者招标代理机构应当在收到供应商的书面质疑后()个工作日内作出答复。
- 下列关于审计证据的说法表述正确的有()。
- 省级住房城乡建设主管部门每年动态核查的比例应不低于在本地区注册企业总数的()。
- 关于国际组织金融贷款招标,下列说法不正确的是( )。
- 下列关于内部控制作用的表述,正确的有