首页 试题详情
多选题

审计人员了解内部控制时,可采用以下程序( )。

A合理利用以往审计经验

B观察被审计单位业务活动

C询问被审计单位有关人员

D进行实质性测试

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    审计人员了解内部控制可采用以下程序( )。

    答案解析

  • 单选题

    以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制审计程序的是( )。

    答案解析

  • 单选题

    下列审计程序中,注册会计师在了解审计单位内部控制通常不采用 ( )

    答案解析

  • 单选题

    在编制审计计划,应当了解审计单位的内部控制了解重要内部控制,不应实施的程序是()

    答案解析

  • 单选题

    了解内部控制,注册会计师通常不实施的审计程序是( )

    答案解析

热门题库